送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-04-15 19:26

您好,做账时,2018年4月,借;应收账款等科目,负数 1000元,贷:主营业务收入,负数 1000元减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。同时,结转成本,借;主营业务成本,负数 800,贷:库存商品,负数 800。 
所得税汇算清缴不进行调整的。

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您好,做账时,2018年4月,借;应收账款等科目,负数 1000元,贷:主营业务收入,负数 1000元减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。同时,结转成本,借;主营业务成本,负数 800,贷:库存商品,负数 800。 所得税汇算清缴不进行调整的。
2018-04-15 19:26:24
您好,做账时,2018年4月,借;应收账款等科目,负数 1000元,贷:主营业务收入,负数 1000元减去税金,应交税费-应交增值税,1000*增值税率/(1+增值税率)。同时,结转成本,借;主营业务成本,负数 800,贷:库存商品,负数 800。 所得税汇算清缴不进行调整的。 根据规定返还给公司工会的,工会需要做账处理的。
2018-04-15 19:55:46
你好 没有收入 只有费用 就汇算清缴费用就可以了
2019-03-25 16:36:40
你好,你当时计提的分录是?
2018-02-28 09:47:03
借银存贷应交税费 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配 以前年度损益调整不在报表体现 勾稽关系不对可以的
2019-11-08 12:52:06
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