请问报关数量应该是800个填成了200个 发票已经开 问
同学,你好 那你金额就不一样的 答
@郭老师,有个问题我想请教下,就是我们原先已经按56 问
若原先开票的 5634 元是含税价(13% 税率),则换型号后的差价 84 元默认也是 含税差价(即包含增值税的总差价)。原先开票时,5634 元含税价中已包含增值税(5634÷1.13×13%); 换货后,总价款减少 84 元(含税),相当于对方实际支付的含税金额减少 84 元,因此应退还对方 84 元含税差价。开具 红字增值税专用发票,冲减原 5634 元发票中的 84 元含税金额(即冲减不含税金额 74.34 元,增值税 9.66 元); 重新按调整后金额(5634-84=5550 元)开票,或直接红冲 84 元后,对方按 5550 元支付尾款,实际应退对方 84 元(含税差价),无需单独扣除税点,通过红冲发票自然调整增值税即可 答
老师:个体户要如何应对社保新规?怎么做,及合规又节 问
你好,说实话,没有这样的办法。 如果有的话,企业老板就不会郁闷了。 除非你都找些已经退休的人。才能解决。 答
您好老师,我们车间装修好了,其中我们有一间测试间 问
你买的设备让对方看设备的就可以的。你是用在研发上面的,你的折旧费做的研发支出。 答
小规模纳税人未开票收入填在增值税及附加税费申 问
跟开的普票收入合计填报 答

私营独资企业,按季申报增值税,季度销售额没有9万,要缴增值税吗?另外因为是税务局发票,开发票时就已经付了增值税款,如果免征增值税,那这部分钱可以退回来吗?怎么退?
答: 你好,独资企业季度没有超过9万的话免征增值税,但是你在税务去代开专票的话需要缴纳增值税,这部分增值税可以留底以后进行抵减
免征增值税得,之前在税务局代开过发票,但是这次报增值税,发现了增值税第一栏有数字,但是从来没有申报过
答: 贷开的专票吗?专票不免
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
新政,个人到税务局代开发票可以免征增值税吗
答: 你好 看你当地税局 会有起征点 不是说全部免征的

