我们是一般纳税人,工业企业,12月份暂估了一批原材料10万,当年全部结转完,次月我用红字冲回了10万的原材料,结果原材料余额为负数,到2月为止法人提供了一张1万元的原材料,还有一张8万的固定资产的发票,现在账务上面要怎么处理?

啭裑╭ァ落涙
于2018-04-14 12:15 发布 976次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-14 12:18
你好!
1、原材料可以继续暂估(直到发票到齐),收到多少发票,冲多少暂估
2、收到固定资产发票,借记固定资产 应交税费-应交增值税 贷记应付账款或银行存款
相关问题讨论
你好,主要是根据发生的经济业务的原始单据,把相关账务补齐
2017-09-18 11:21:29
你好!
1、原材料可以继续暂估(直到发票到齐),收到多少发票,冲多少暂估
2、收到固定资产发票,借记固定资产 应交税费-应交增值税 贷记应付账款或银行存款
2018-04-14 12:18:22
借:原材料/固定资产
贷:应交税费-进项转出
2023-12-18 10:28:29
需要出售处置掉才可以,固定资产需要看你几时买的,买啥,买的时候是不是一般纳税人?
2019-10-22 09:24:07
一般纳税人的企业购入原材料,自产原材料,购入产品,自产产品分别用于固定资产的的建造,相应的增值税可以抵扣进项税。
2020-07-02 09:19:21
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2018-04-14 14:17
老江老师 解答
2018-04-14 15:00
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2018-04-14 15:47
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