老师好,上月计提的工资个本月发放工资金额不一致,本月应冲减管理费用-工资,但是上月末结转损益是已经把管理费用结转了,本月管理费用余额为零,应该怎么办?

自信的蛋挞
于2024-04-17 21:26 发布 534次浏览
- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-04-17 21:27
计提金额不同,你就全额把上月计提做红冲,然后按正确的金额再计提一次就可以了
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计提金额不同,你就全额把上月计提做红冲,然后按正确的金额再计提一次就可以了
2024-04-17 21:27:24
你好,那你现在是一月份计提了一遍,二月份又做了管理费用是重复做吗?
2022-03-15 12:17:41
你好,管理费用结转分录是在贷方正数的,结转完后管理费用应该是平的。
2019-09-23 11:48:43
这个月少计提就可以的
2019-04-09 09:55:05
你好,你本来做凭证的时候是不是做的借方负数 结转到贷方负数了
2018-12-09 14:51:09
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