老师,本来是付给这个公司的款,然后又签了三方协议, 问
账还是按你挂账的名称写分录,把协议背书放到凭证后面备查就行 答
请问老师,生产企业出口退税进项税要怎么勾选?是不 问
你好,正常勾选就可以,一般是全部勾选的 答
给第三方劳务支付的配音费,付款的同时发票已回,请 问
借管理费用劳务费或是主营业务成本劳务费等 贷银行存款 应交税费个税。 答
2021年5月,甲汽车租赁公司将汽车交付乙公司维修,乙 问
A,C 企业间的留置不受同一法律关系的限制。 答
下列发生在资产负债表日后期间的事项,需要对报告 问
D选项A、B和C均属于非调整事项,不调整报告年度报表;选项D属于调整事项,要对报告年度财务报表进行调整。 答
请问老师,我前期1月份有个项目人工费是让工人去税局代开了发票回来的,但是因为这个项目一直没有开发票出去,所以也就没有结转这部分人工,后来公司3,4,6月份又接了一些项目,差人工,别人告诉我先把1月份这个作为成本结转了,所以这三个月的人工都是从1月份那个人工里面结转的,结果现在回来了一些人工发票,我需要怎么调呢?
答: 你好!没事的,这个没关系,只要你没有结转成为负数就好了。不需要去调。当然,如果你结转的成本金额如果错了,才要调。
是中央空调安装公司 只有4月份有一个项目是开了发票 做了收入 取得了材料成本 人工成本就是工程部员工的工资 外账上我是没有分项目核算的 项目是4月份已经做完 但是工程部人员的工资我是每个月都是计入工程施工-人工费的 这样就导致二季度的营业成本大于营业收入 这个怎么处理呀
答: 计入损益即可,损失处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司接了1月一个总额为20万设计费项目,3月份设计完工并且开发票20万给对方公司,那么我1月份,2月份,3月份设计人员的工资做成了成本,我确定收入20万是在3月份,1月,2月只有成本没有收入,这样处理可以吗?这20万收入该怎么分配呢?
答: 你好,这样处理是可以的。