- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-13 15:37
再重新写过,写错了,预收客户按揭款,本应借:银行存款,贷:应收/预收账款,却做成借:应收账款,贷:其他应付款-其他,3月份应该怎么调
相关问题讨论

你好,其实不需要调整
应收贷方本来就是预收的意思
2018-04-13 15:36:40

同学你好!这个的话 一般月末或者季末 需要调整的
2021-07-22 11:00:37

你好,期初数错误需要重新建账,录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00

你好,嗯嗯,有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02

这个没问题呀,应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00
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2018-04-13 15:36
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2018-04-13 15:37