送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-17 11:35

您好,不是的,款和成本费用的记录是分开的,收付款一定要和银行对上,但我们货是上月的,上月就要计提  借:原材料   贷:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
您好,不是的,款和成本费用的记录是分开的,收付款一定要和银行对上,但我们货是上月的,上月就要计提 借:原材料 贷:应付账款
2024-04-17 11:35:55
借其他应收贷 预付账款
2020-03-10 14:53:36
您好,您说的是哪个题目呢
2022-01-16 18:13:59
你好,本月会确认损益的,学员
2021-09-05 19:47:10
你好,这个事项上个月做预付账款分录,这个月做收到货物分录,不需要做什么调整啊 
2021-12-04 11:05:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...