送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-13 12:01

你好,如果确定查不出差异,且申报表是正常的,那可考虑是前期差错,列入营业外收入!

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相关问题讨论
你好,如果确定查不出差异,且申报表是正常的,那可考虑是前期差错,列入营业外收入!
2018-04-13 12:01:52
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。 二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37
一般情况下,只需要按照差额结转即可 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11
<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
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