送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-15 16:18

借:应付账款--暂估负数,贷:应付账款--**负数公司),再按照发票做账就可以了。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 16:23

暂估负数?之前我录的是应付账款--暂估在贷方再按照发票入账,那库存商品不就重复录入?

东老师 解答

2024-04-15 16:24

您做负数,再做一笔正数会计分录,等于是没有增加的。

心灵美的柠檬 追问

2024-04-15 16:44

哦哦,那我这也不影响汇算清缴,不用调增,只是2024年红冲分录,重新入账?

东老师 解答

2024-04-15 16:45

对,因为他没有变化,所以不用纳税调整。

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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
您好,暂估分录就是您写的分录,
2020-12-11 20:37:27
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,是借库存商品 贷应付账款――暂估
2019-06-23 18:06:49
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