老师,2023年12月份进了货没有发票,我就暂估入账了(借:库存商品,贷:应付账款--暂估),也结转了成本。2024年1月份收到了发票(普票),金额和暂估的一致,我今年做账的时候是(借:应付账款--暂估,贷:应付账款--**公司);这样分录处理对吗?
心灵美的柠檬
于2024-04-15 16:17 发布 169次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-04-15 16:18
借:应付账款--暂估负数,贷:应付账款--**负数公司),再按照发票做账就可以了。
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您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

您好,暂估分录就是您写的分录,
2020-12-11 20:37:27

你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

你好,是借库存商品 贷应付账款――暂估
2019-06-23 18:06:49
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