送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-04-12 20:14

发票是今年的就计入今年的费用

阿黎 追问

2018-04-12 20:17

去年的发票

江老师 解答

2018-04-12 20:20

去年的发票,只能做账务处理报销拿钱,不能在2018年企业所得税税前列支费用

阿黎 追问

2018-04-12 20:24

那企业所得税清缴时,需要做哪些调整

江老师 解答

2018-04-12 20:25

凡是财务列示数据与税务可以列示的费用不一致的,就是调整事项 
看企业所得税税法

阿黎 追问

2018-04-13 15:51

公司主营是提供技术服务,17%的进项配件,能抵扣6%的技术服务费吗

江老师 解答

2018-04-13 15:53

一般纳税人,取提的专票都可以抵扣;17%的进项配件,能抵扣6%的技术服务费

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相关问题讨论
发票是今年的就计入今年的费用
2018-04-12 20:14:24
是不可以的,哪里有这样的事情。 而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
2019-04-26 10:59:58
您好,汇算清缴在申报的时候调整的招待费,不需要做账务处理
2019-05-07 11:01:59
没有关系的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23 14:54:48
你好,你可以的,你可以那个直接计提所得税就可以了。
2022-04-11 09:53:52
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