老师,今年税务局纳税评估让补交了17000的增值税,前年的账里,意思是收到款了但收入没有做,我想问分录怎么做,所得税也补交了,怎么做老师给写一下分录
水清清
于2018-04-12 08:08 发布 917次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-12 08:12
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——未交增值税
借:应交税费——未交增值税
营业外支出——滞纳金
贷:银行存款
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
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贷:应交税费——未交增值税
借:应交税费——未交增值税
营业外支出——滞纳金
贷:银行存款
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
2018-04-12 08:12:33

借;库存现金等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费
填写申报表补充申报
2017-05-04 09:11:54

你好
借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品
借;应交税费——应交增值税,企业所得税,营业外支出,贷;银行存款
2019-08-23 14:53:37

您好,开具发票的分录,借:相关科目,贷:以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-销项。
2018-05-28 20:27:16

您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税,借以前年度损益调整(红字)贷应付账款(红字)
2021-07-28 12:11:05
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