老师,我们公司有一房屋,去年7月份出租的,出租期是去年的7月-今年的6月,去年7月份也已经开票了,今年3月份不租了,我是不是要把去年的票红冲,然后按照实际支付的租金重新开票

微信用户
于2024-04-10 15:24 发布 257次浏览
- 送心意
谢谢老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2024-04-10 15:25
同学您好,可以这样做,也可以差额做红冲
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同学您好,可以这样做,也可以差额做红冲
2024-04-10 15:25:11
可以考虑根据实际情况统一将这笔房租按照一年的时间摊销。每个月的摊销额应该按照10万元除以12个月,每个月的房租摊销额应该是833333.33元,7月份应该是83333.33元,考虑到尾数的影响,在7月份的账目上可以按照85000.00元处理。
2023-03-27 10:16:42
你好,一年的租金除以12。这个就是每个月分摊的金额,借预付账款,贷银行存款10
借管理费用贷预付账款月租金
2022-01-03 16:55:35
摊销房租是从去年9月算
2022-06-14 14:27:51
你好; 你这个房租是几月到几月的 ;之前每个月都有做分摊业务 分摊分录吗
2022-03-07 11:52:58
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微信用户 追问
2024-04-10 15:31
谢谢老师 解答
2024-04-10 15:58