我们收到缴纳的增值税,企业所得税,附加税的银行账单,是2017年底4季度的,之前是没有做账的,现在建账的话 是不是应该有期初的数据 就是之前计提的税金金额,不然的话不平衡?
风轻云淡
于2018-04-11 15:02 发布 1244次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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借: 应交税费——应交增值税——已交税金
应交税费--应交附加税明细
应交税费--应交所得说
应交税费--应交个人所得税
贷:其他应付款--XX人
2018-07-20 16:26:20

你好
预征企业所得税=不含税收入*企业所得税预征率
个人所得税=不含税收入*个人所得税预征率
增值税=不含税收入*增值税预征率
附加税=增值税*附加税税率
2022-03-31 08:28:07

除了增值税,其他的都要计提的
2018-10-06 11:04:34

借 业务里只涉及到增值税,附加税是月底根据需要交纳的增值税计提
借税金及附加 贷应交税费--附加税
所得税根据你利润表的利润总额计提
2019-01-11 10:27:29

你好,也可以不设期初数,当期补一个计提分录(差异挤入其他应付款中待查)
2018-04-12 06:05:59
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