二四年的帐做错了,现在能不能给他调整回来?我们用 问
可以 账上错误账也得调整 答
老师,单位和一个供应商合作,2025年年初给老板个人 问
先调整资金流让供应商把 6 万元退回老板个人账户,再由单位公户重新支付给供应商。若无法退回,做老板的代垫款入账:借:其他应付款 — 供应商 60000贷:其他应付款 — 老板 60000 按实际业务内容开票根据 “租房 %2B 广告牌” 的业务实质,要求供应商分两类开票(或合并开票注明明细): 租房费用:开不动产经营租赁服务发票,一般纳税人税率 9%,小规模纳税人按征收率开具。 广告牌费用:开广告服务发票,一般纳税人税率 6%,小规模纳税人按征收率开具。 发票抬头必须是你单位的全称和税号,备注栏可注明业务用途 答
老师,张三名下有5个餐饮店,25年一年每个餐饮店的收 问
你好,都是查账征税的合并在一块交 安总利润 先每个店铺做B表,然后再做一个C表 答
为什么我申报的出口退税审核金额为0,请帮我分析一 问
因为没有留抵税额 所以你不能退税 答
老师收到客户车款71800+280的手续费正常我们确认 问
你好,你的意思就是代收代付 收到的时候做应收或者预收支付的时候再冲 答

帮看下这里申报的印花税和个人所得税是不是这样计算,印花税=营业收入*0.0003,个人所得税=营业额*0.1
答: 你好,这样看你这个是个体工商户,按照核定的申报就好了
老师 公司处理固定资产不用缴纳印花税吧?也属于销售,但不是营业收入,企业所得税的营业收入没有这笔金额
答: 需要缴纳印花税的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问发票开了一万多,印花税要报一万多吗?我已经申报了,税款也交了怎么办?企业所得税,营业收入按发票的填写,成本,还有其他的费用,营业利润是负的,这样报表要填写数据吗,0申报可以吗,公司没有什么进出账?问题比较多,麻烦老师帮我解答一下,谢谢
答: 你好 是的 1.需要按你销售额来计算缴纳印花税的。 2. 你申报了印花税还是缴纳的什么税费的款 ? 你缴纳了做分录 3.营业收入包括主营业务收入+其他业务收入 营业成本包括主营业务成本+其他业务成本 据实填写。 不是你说的0报的;









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