你好老师,没超过30万减免增值税是按票开票几个点填金额吧?我是开1个点,软件分录带出来的是3个点的金额,应该按实际开票税额填写吧?

优雅的柚子
于2024-04-07 17:00 发布 273次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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但是有税转到营业外收入了,这个金额就按一个点的税金做,不用三个点做对吧?三个点做收入变多了,今天是软件自动计提出三个点的。虽然不用缴税,这笔分录是有的啊?
2024-04-07 19:53:05
你好,修改软件的金额就是,按1%计算增值税
2024-04-07 17:01:32
你好 1. 你们这个 是员工是贫困户 是吗 ?
2022-03-30 09:34:21
我们是收据 没开过发票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。
合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2022-07-06 16:12:01
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