公司之前买了一个二手车5000元普票,没有折旧,现在卖2000元专票 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理5000 贷:固定资产5000 二、处置的收入 借:银行存款/应收账款2000 贷:固定资产清理 1769.91 应交税费-应交增值税(销)230.09 四、清理净损益 2、如果是净损失 借:营业外支出3230.09 贷:固定资产清理3000+230.09 这样对吗??
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于2024-04-07 11:27 发布 396次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-04-07 11:27
你之前计入固定资产了吗
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52

你好,是的,是这样的,您的处理是对的
2020-03-08 11:35:34
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