老师 ,发票开了,款也收了,已经完工了的。现在审计出来又说货款多付了,要我们退回,那怎么账务处理?

优雅的柚子
于2024-04-07 10:50 发布 444次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!你开红字发票,做红字凭证就好了
2024-04-07 10:50:48
您好
审减的费用应该开具发票 对应冲减应收账款跟收入和税金
2021-05-19 22:37:58
您好,甲方都不愿意红字发票,就不会配合我们出说明的,如果以后不合作,可以打甲方税务大厅的电话投诉,他们就能同意我们的红字确认单了。我们要平账,应收收不到还要确认营业外支出的,再把这个收入调整到营业外收入吧,只能这样调整跟审计一致
2024-07-15 17:16:43
收款是按照扣款之后的金额收的吗
2022-03-15 10:42:21
同学你好
借,信用减值损失
贷,坏账准备
再做
借,坏账准备
贷,应收账款;
2022-01-13 11:11:18
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