送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-10 15:11

多计提了什么税种?借:应交税费--应交对应的税种   贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整   贷:利润分配--未分配利润

2333333 追问

2018-04-10 15:21

有点不太明白为什么还要做第二个分录呢,是结转损益吗

张艳老师 解答

2018-04-10 15:23

类似结转损益,是要将以前年度损益调整科目给结平

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相关问题讨论
借利润分配未分配利润,贷应交税费附加税。
2022-04-07 15:19:30
您好, 用以前年度损益补计提
2024-03-27 13:10:56
你好,对的,是的,需要先计提,然后再做一个支付。
2023-11-09 14:45:56
你好,需要把多计提的金额冲销 
2022-04-18 11:13:32
补计提就可以了的
2024-03-05 14:45:45
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