- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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借 原材料 2000%2B230%2B90=2320 应交税费 260 贷 银行存款 合计
2024-04-02 22:54:58
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15
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