就是我们23年3月有个用旧的固定资产改造了个新设备,然后分录做的是借在建工程,累计折旧,贷固定资产,然后新设备入库是借固定资产,贷在建工程,制造费用修理费。然后12月审计要求不能重新入固定资产,就直接走费用,但是之前固定资产改不了了,只能在12月调整erp,系统里把新设备报废,旧设备和应该提的折旧加回去,系统报废添加完了,但是请问账怎么做呀
美满的衬衫
于2024-04-02 15:18 发布 208次浏览
- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,可以计入长期待摊费用,根据预计的年限按月分摊
2024-04-02 15:41:03

对的,本月可以计提的
2017-04-11 10:34:37

把之前计提的红冲就可以
2019-10-18 12:20:14

同学您好,您的意思是转固定资产以后发生的是吗
2021-05-02 07:29:55

1.此处的累计折旧资产减值前后的折旧相加
2.如果有更新改造计入成本的要加上更新改造的
2022-04-15 13:07:25
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