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2018-04-13 13:42

同学你好!2017年漏交的增值税,在2018年补交。 
不要去反结账2017年1-3月帐务,之前的报表已经报送税务了,不要再擅自改动。  直接将补交的增值税做在2018年3月。 
分录:借:以前年度损益调整  
              贷:应交税费--未交增值税 
          借:应交税费---未交增值税 
             贷:银行存款 
          借:利润分配--未分配利润 
             贷:以前年度损益调整 
对2017年的报表项目进行调整。

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相关问题讨论
放在现在调账处理。改以前的账,会导致你们报的税表与企业的财务报表不一致
2018-03-30 18:19:40
同学你好!2017年漏交的增值税,在2018年补交。 不要去反结账2017年1-3月帐务,之前的报表已经报送税务了,不要再擅自改动。 直接将补交的增值税做在2018年3月。 分录:借:以前年度损益调整 贷:应交税费--未交增值税 借:应交税费---未交增值税 贷:银行存款 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 对2017年的报表项目进行调整。
2018-04-13 13:42:09
您好!个税都是月度申报了。其他的是对的
2019-10-30 17:00:34
你好,学员,这个企业所得税是按照利润表的收入 增值税实际是按照开票收入
2023-09-21 10:11:24
您好 请问您财务报表是月报还是季报
2019-09-15 19:24:42
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