送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-04-09 16:15

因为这个不能抵扣了,所以直接放此科目,缴纳时结转。

002 追问

2018-04-09 16:19

那为什么不放在应交税金—应交增值税里

岳老师 解答

2018-04-09 16:22

此科目还有下设专栏,应当参与计算的。

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相关问题讨论
您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2019-07-15 11:02:15
你需要交的话,做这个分录。
2020-01-09 12:06:30
记录企业本期(月)应交而实际已交纳的增值税额;若发生多交增值税,退回时应以红字记入。
2018-12-21 12:43:40
同学,你好,这个对的。
2021-04-14 14:26:16
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