- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-09 16:15
因为这个不能抵扣了,所以直接放此科目,缴纳时结转。
相关问题讨论

您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额)
贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2019-07-15 11:02:15

你需要交的话,做这个分录。
2020-01-09 12:06:30

记录企业本期(月)应交而实际已交纳的增值税额;若发生多交增值税,退回时应以红字记入。
2018-12-21 12:43:40

同学,你好,这个对的。
2021-04-14 14:26:16
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2018-04-09 16:19
岳老师 解答
2018-04-09 16:22