送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-03-28 17:05

你好,同学
借材料采购654400
应交税费应交增值税104704
贷应付账款654400+104704=759104

借原材料640000
材料成本差异654400-640000=14400
贷材料采购654400

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你好,同学 借材料采购654400 应交税费应交增值税104704 贷应付账款654400+104704=759104 借原材料640000 材料成本差异654400-640000=14400 贷材料采购654400
2024-03-28 17:05:05
您好,一般情况下,收到托收凭证,暂时不用付款,等来了收料单,直接按114960付款即可。但是,如果托收凭证里有发票的话,建议,按托收付款,借,原材料等科目,96000元,贷,银行存款,96000元,来料时,借,原材料等科目,18960元,贷,应付账款,18960元。
2019-11-01 19:50:16
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税
2019-06-10 10:19:18
借原材料9520甲 原材料乙9845 贷银行存款
2023-11-05 21:28:05
您好,这个是属于转账凭证的,然后分录就是 借 原材料 甲9520  原材料乙 9845  贷 银行存款 差额
2023-05-20 14:50:29
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