是这样的,公司作为跨境企业营业有一年多,以前的帐是给会计事务所做的,现在我来接手。以前没有申请退过税,只申报过增值税的销项税。目前,我手上还在去年8-12月供货方开具的增值税进项发票没有认证,更没有申报。目前的情况,我是不是没有办法申请退税?因为截止至2024.2月的增值税申报留抵税额是为0的。是不是只能把先进项增值税专项发票认证了,然后在3月申报增值税报表看到有留抵金额,才可以退?

小鱼儿
于2024-03-21 16:58 发布 290次浏览
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2024-03-21 17:02
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2024-03-21 17:04