- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-08 08:42
你好,3月收到发票,先冲红字1月暂估的那份凭证,然后做 借:原材料 借:应交税费 贷:应付账款
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你好,3月收到发票,先冲红字1月暂估的那份凭证,然后做 借:原材料 借:应交税费 贷:应付账款
2018-04-08 08:42:10

老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19

重新做的凭证后面要附发票的。
2019-06-17 13:37:31

你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20

原材料暂估材料多计提
2015-12-24 09:13:18
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