我们购入库存商品1000元,付运费20元。一共付给了厂家1020元。我们又原价卖给了客户,客户又给我们1020元,怎么做分录呢
康熙
于2018-04-07 22:06 发布 751次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-07 22:07
借;库存商品 贷;银行存款等科目 1020
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
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借;库存商品 贷;银行存款等科目 1020
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2018-04-07 22:07:26

借:库存现金 1000 贷:其他应付款 1000
给厂家打款时 借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000
2018-05-03 09:59:54

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,1、收到客户转来的运费时,借;银行存款,100元,贷;其他应付款-代垫运费,100元。2、需要付给厂家,借;其他应付款-代垫运费,100元,贷;应付账款-厂家,100元。
2018-02-03 21:24:04

您好!他付款到厂家的时候,你借预付账款-厂家 贷应收账款-客户
然后你付剩下的时候,借应付账款100 贷银行存款80 预付账款20
2017-12-26 10:21:11
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康熙 追问
2018-04-08 09:04
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2018-04-08 09:04