送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-20 16:17

(1)计算该公司当月进口环节应缴纳的增值税税额100*(1+5%)*13%=13.65

暖暖老师 解答

2024-03-20 16:17

(2)计算该公司当月允许抵扣的增值税进项税额13.65+0.27=13.92

暖暖老师 解答

2024-03-20 16:18

(3)计算该公司当月国内销售应缴纳的增值税税额。160*13%-13.92=6.88

微信用户 追问

2024-03-20 16:27

5.某饮科7月份销售汽水、果茶饮料,实现销售额60万元,收取增值税销项税
额7.8万元;当月购入白糖、山楂、柠檬酸等原料共15万元,取得增值税专用发票,注明的增值税进项税额为19500元,原料都已入库。另外,厂领导考虑到职工暑期工作辛苦,对全厂200名职工每人发送一箱汽水、一箱果茶。每箱汽水成本为50元,售个为80元;每箱果茶成本为80元,售价为135元。当月该厂为职工食堂购进一台大冰柜取得的增值税专用发票上注明的进项税额是4160元,还为厂里的幼儿园购进一批儿桌椅、木床,取得的增值税专用发票上注明的进项税额为1040元。
要求:计算该饮料厂当月应纳增值税税额。

暖暖老师 解答

2024-03-20 16:28

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同学,您好! 公司本期增值税销项税额=86*6%%2B3.18/1.06*6%=5.34(万元) 本期增值税正常进项税额=3万元 该公司本期增值税加计进项税额=3*5%=0.15万元 该公司本期增值税加计进项税额和正常进项税额合计:=3%2B0.15=3.15万元 该公司本期应交增值税额=5.34-3.15=2.19万元
2023-11-22 19:53:09
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