我们是工业企业,之前外账会计只是给报了税,也没内账会计,我公司开了3个月后我才去工作的,购进与发出的原材料都没做账,还有以前股东从老厂转过来的原材料,还有前期单据也不齐,我后补的原材料库存都不对怎么办
随遇而安
于2018-04-05 22:05 发布 1059次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-04-06 06:38
您好
您说你被的原材料库存是和真实账面对不上?那进行核对。起码保证入库是准确的。再进行盘点核实。
1、税务账务处理,按票据与报税数据把税务账补起来
1.1找对应的销项发票、进项发票、费用发票。按有关发票把凭证录一下
1.2找对应个税申报人数、金额,有关的增值税、印花税、城建税等等有无 进行计提入账
1.3找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账
1.4将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益)
1.5编制、打印财务报表
2、内账处理
2.1找对应的真实发货单、材料进仓单、生产领料、产品入库、费用报销单。进行入账(单据不齐找其他部门补齐数据)
2.1找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账
2.3统计《原料进销存》、《成品进销存》
2.4进行成本核算(计算产品入库成本)
2.5将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益)
2.6编制、打印财务报表
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您好
您说你被的原材料库存是和真实账面对不上?那进行核对。起码保证入库是准确的。再进行盘点核实。
1、税务账务处理,按票据与报税数据把税务账补起来
1.1找对应的销项发票、进项发票、费用发票。按有关发票把凭证录一下
1.2找对应个税申报人数、金额,有关的增值税、印花税、城建税等等有无 进行计提入账
1.3找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账
1.4将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益)
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2.1找对应的真实发货单、材料进仓单、生产领料、产品入库、费用报销单。进行入账(单据不齐找其他部门补齐数据)
2.1找齐银行明细单及每笔业务回单,进行入账
2.3统计《原料进销存》、《成品进销存》
2.4进行成本核算(计算产品入库成本)
2.5将有关结转凭证处理一下就可以月底结账(结转制造费用、生产成本、主营业务成本、结转损益)
2.6编制、打印财务报表
2018-04-06 06:38:14

你好;补做账; 找到原来的入库单和发票来做账
2024-04-12 11:17:21

您好
先计入原材料 然后工程领用计入工程施工 出售计入其他业务成本
2022-04-02 16:45:33

你好,是要有单据的,有些人乱做是不合规的
2019-08-13 11:05:15

那你就用月末盘点数来倒挤当月发生的出库数
2019-12-15 09:24:00
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