收到主营业务收入112元,并开具发票,出纳误存款122元,将自己个人10元也存到了公司账户。我是需要先按112确认收入在按122如实做存款入账。多的10元按待处理财产损溢其他应付款做账吗?
优美的大地
于2024-03-18 15:49 发布 205次浏览
- 送心意
大明明老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2024-03-18 15:50
借:银行存款122 贷:主营业务收入112 其他应付款10 借:其他应付款10 贷:银行存款10
相关问题讨论

借:银行存款122 贷:主营业务收入112 其他应付款10 借:其他应付款10 贷:银行存款10
2024-03-18 15:50:33

借:待处理财产损益 贷:其他应收款 预收账款。
2019-06-12 16:14:31

您好,可以的。
2017-04-14 14:23:36

C
2015-05-11 09:27:24

企业清查的时候,得用“往来款项对账单”核查预收和其他应付,只有在出现盘盈盘亏的情况下才进行待处理财产损溢调整
2019-06-12 16:31:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
优美的大地 追问
2024-03-18 16:02
大明明老师 解答
2024-03-18 16:13