我们筹建期,拉的材料发生的运输费,我们当月发生当月确认费用,由于是那些个人发生的运费,他们不给我们开发票,我们自己可不可以等到我们的工程完工后,一次性汇总去发票,取得发票后先做一笔借方管理费用负数,然后在做一笔发票金额借方正数呢???
杨秀元
于2018-04-05 10:22 发布 601次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-05 16:06
您好,可以这样操作的。
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您好,可以这样操作的。
2018-04-05 16:06:36

你好,可以按月摊销,如果等二月取得再做那就属于跨年费用,17年的汇算清缴就要调整了
2016-12-29 12:35:31

你好。同学。
没有发票的部分,你单独列支清楚就行了。做一个表格,填列清楚。
2019-03-04 10:00:54

把它粘到18年,凭证下边就行了
2019-02-28 14:52:24

你好,会计上可以做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理
2020-05-06 10:05:41
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杨秀元 追问
2018-04-06 10:09
王雁鸣老师 解答
2018-04-06 19:33