送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-16 16:57

同学您好!      研发单位计提外包单位技术人员工资时,会计分录应如下:借:研发支出(或相关成本科目),贷:应付账款-外包单位工资。实际支付时,借:应付账款-外包单位工资,贷:银行存款。确保正确分类与核算,以反映真实经济业务和财务状况。

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易 老师 解答

2024-03-16 16:57

同学您好!  同学您好! 研发单位计提外包单位技术人员工资时,会计分录应如下:借:研发支出(或相关成本科目),贷:应付账款-外包单位工资。实际支付时,借:应付账款-外包单位工资,贷:银行存款。确保正确分类与核算,以反映真实经济业务和财务状况。

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同学您好! 研发单位计提外包单位技术人员工资时,会计分录应如下:借:研发支出(或相关成本科目),贷:应付账款-外包单位工资。实际支付时,借:应付账款-外包单位工资,贷:银行存款。确保正确分类与核算,以反映真实经济业务和财务状况。 文心大模型3.5生成
2024-03-16 16:57:08
出一个委托书,分包委托总包发放工资的证明,然后分包开发票给总包借工程施工劳务费贷银行存款。
2025-10-15 15:05:58
同学你好,如果是按月上班,是属于工资;如果不是,是按劳务报酬 ,是劳务费;
2022-01-04 11:33:23
你好;  不属于专业技术人员的  
2022-02-14 16:46:54
 你好 ;  借管理费用- 会费贷银行存款   
2022-07-29 14:21:03
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