老板以前用自己的账户付供应商材料款一直没有拿收据,外账也没有做这笔付款记录。现在和那家供应商没有了业务往来,也拿不到对方的收据了。怎么调平那往来款?(能不能根据供应商的对账单差额作为借老板的款冲平应付款?)

左岸
于2018-04-04 14:01 发布 1050次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-04 14:06
你好,可以
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你好,可以
2018-04-04 14:06:33
你好,支付款项给供应商,会计分录是
借:应付账款——某某单位
贷:银行存款等科目
2020-12-06 16:31:22
借银行存款贷预收账款,实际这是货款的吗?
2022-04-14 09:31:11
您好!借应付账款 贷应收账款等
2018-10-26 10:55:19
你好 请问是应收账款出现赤字吗
2018-12-17 14:25:49
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2018-04-04 14:11
吴月柳 解答
2018-04-04 14:12