送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-03 20:08

您好,是的,算公司当期收入,纳入本年利润,分录,收款确认收入时,借:银行存款,3万元,贷:主营业务收入,29216.21,应交税费-应交增值税,873.79,结转税费时,借:应交税费-应交增值税,873.79,贷:营业外收入,873.79。

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相关问题讨论
你这个是差额抵扣的 借银存贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本应交税费贷银存 应交税费贷方减借方来交税。
2020-04-03 17:13:36
你好!看看实际业务,销售的是什么?
2016-11-03 09:09:53
你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数
2018-12-17 16:26:18
按照后面的分录做。
2021-08-10 17:01:27
按第一种写分录处理,正常计销项税,再进行减免税
2017-08-07 09:24:45
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