送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-13 13:24

你好,当期抵扣了就用用“应交税费-进项税额”
当期发票使用了,但是税额没抵扣用“应交税费-待认证进项税额

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好 是进项就记在借方的
2022-02-26 00:49:18
你好,因为报表公式取数是默认应交税费为贷方金额的
2019-02-13 17:04:20
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