老师,账上和实际的库存有差异,实际少,用商品进销差价填平了,后期怎么平账?

时尚的蛋挞
于2024-03-13 10:16 发布 356次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,那也是用进销差价这个做分录就好了。
2024-03-13 10:32:55
您好,这个的话,你的意思是现在这俩差额,金额也不知道多少是吧
2024-07-05 14:42:33
你好,收到供应商开专票
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-03-01 08:41:36
根据月末库存商品账户余额和库存商品盘点表进价金额可以推算出当月已销售商品的进销差价:已销售商品的实际成本= 960 000元 - 460 000元 = 500 000元。根据月末分摊前的商品进销差价账户为600 000元,可以得出已销售商品的进销差价= 600 000元 - 500 000元 = 100 000元,即本月已销售商品的实际成本比实际售价多100 000元。编制结转进销差价的分录的时候,可以用贷方:库存商品,借方:商品进销差价账户。
拓展知识:单价变动法是计算已销售商品进销差价的方法之一,当月已销售商品的实际成本=上月结存商品的进价金额*本月结存商品的单价/上月结存商品的单价。
2023-03-06 12:59:55
你好; 你们 是 以什么 成本方法核算的; 你们盘点后数量也有差异吗
2023-02-24 13:16:54
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