送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-03 16:03

你好,提前收货款 借记银行存款 贷记预收账款 
开发票  借记 预收账款  贷记主营业务收入   应交税费 
(你再查一下,复工记账,一般不会出现报表不平的情况 ,哪怕是错的。报表不平,是报表取数的问题)

小芬 追问

2018-04-03 16:08

老师:如果不用预收,用应收账款,这个分录应该怎么做账呢?

老江老师 解答

2018-04-03 16:09

@小芬:借 银行存款  贷 应收账款

小芬 追问

2018-04-03 16:13

老师:我这样做了,资产负债表不平啊?

老江老师 解答

2018-04-03 16:14

@小芬:资产负债表上,你的应收账款金额是多少?

小芬 追问

2018-04-03 16:31

老师:资产负债表上没有这个数哦

老江老师 解答

2018-04-03 17:50

@小芬:那就是资产负债表有问题呀,你应收账款肯定有余额的呀~~你是软件生成的报表?查公式

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你好,提前收货款 借记银行存款 贷记预收账款 开发票 借记 预收账款 贷记主营业务收入 应交税费 (你再查一下,复工记账,一般不会出现报表不平的情况 ,哪怕是错的。报表不平,是报表取数的问题)
2018-04-03 16:03:35
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,很高兴为你解答 你直接根据预收的款项预交增值税就可以了
2020-06-12 18:42:58
你好,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到了红字冲销这笔分录,然后根据发票做正确的。
2016-12-02 15:40:52
你好,那你补做收入确认应收账款就可以了,借:应收账款 贷:主营业务收入
2018-02-11 17:00:02
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