我的资产负债表不平,我查出了是因为差了76000,正好这个是货款来的,那么我本来在10月份提前收到公司货款,后面11月才开的发票,我应该怎么做这笔账呢?我做的是借“”银行存款:;贷:应收账款,提前一个月预收到了钱,是这样做账的?
小芬
于2018-04-03 16:01 发布 801次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-04-03 16:03
你好,提前收货款 借记银行存款 贷记预收账款
开发票 借记 预收账款 贷记主营业务收入 应交税费
(你再查一下,复工记账,一般不会出现报表不平的情况 ,哪怕是错的。报表不平,是报表取数的问题)
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你好,提前收货款 借记银行存款 贷记预收账款
开发票 借记 预收账款 贷记主营业务收入 应交税费
(你再查一下,复工记账,一般不会出现报表不平的情况 ,哪怕是错的。报表不平,是报表取数的问题)
2018-04-03 16:03:35

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好,很高兴为你解答
你直接根据预收的款项预交增值税就可以了
2020-06-12 18:42:58

你好,借:库存商品 贷:应付账款-暂估,发票到了红字冲销这笔分录,然后根据发票做正确的。
2016-12-02 15:40:52

你好,那你补做收入确认应收账款就可以了,借:应收账款 贷:主营业务收入
2018-02-11 17:00:02
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