我们的应收款,对方想付电票,我们贴现不了,让对方贴了再付应收款10万,但是对方贴现完了之后只付了9万,有1万是贴现手续费,但是我们要计10万货款,而且这1万元的差额没有想管发票提供给我们,这样做账怎么处理呢
HLing
于2024-03-12 09:24 发布 254次浏览
- 送心意
大侯老师
职称: 中级会计师,初级会计师,高级会计师,财务总监
2024-03-12 09:25
同学你好,1万贴现手续费计入财务费用。
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借:银行存款 营业外支出10贷:应收账款,应收账款科目是平的
2017-05-13 22:58:37

借;银行存款 995 财务费用 5 贷;应收账款 995
2017-01-11 08:48:53

向银联索要单据,他们会提供的,而且取得专票还能抵扣进项税额。
2018-07-13 11:18:29

例如甲公司委托乙公司代销100万元的商品,税率为16%,委托代销手续费为6%,乙公司全部销售完毕,甲公司应收账款=100*(1+16%)=116万元,要付给乙公司6%的手续费,实际应收账款=116-116*6%=109.04万元
2019-05-06 15:39:17

同学您好,这个首先看老板的意思,假设说,老板默认对方客户少付这十几元,那么您在收钱的时候
借:银行存款
销售费用
贷:应收账款
只不过这销售费用是没有发票的,后面附一个说明即可
2023-12-07 17:17:55
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