送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-11 16:54

你好,用入库单来做,还有对方的发货单。

朴素的便当 追问

2024-03-11 16:56

那要体现了咱们申请付款呀

郭老师 解答

2024-03-11 16:57

你好,付款你们直接打到公司账户的,写付款申请单,打款之后。用银行回单来做。

朴素的便当 追问

2024-03-11 17:02

现在就是不确定是打到公司,还是打给老板的?也不知道什么时候打款。所以不知道是写什么单

朴素的便当 追问

2024-03-11 17:03

比如说是用公户打款到对方公司,就填写1付款申请单、2入库单、3收货单 及物流单、这样先来入库吗

郭老师 解答

2024-03-11 17:04

不确定的先不做,你先做入库不行吗?借原材料贷应付账款呀,

郭老师 解答

2024-03-11 17:04

还没有发生,不用考虑那么多啊,你现在做发生的就行。

朴素的便当 追问

2024-03-11 17:05

是的,但是我要将这些原始收据(或者收货单)要怎样进行保存着呢?

郭老师 解答

2024-03-11 17:05

入库单、发货单、物流单一块儿都放到入库凭证后面就行。

郭老师 解答

2024-03-11 17:05

付款申请单、银行回单一块儿放到支付的凭证后面。

朴素的便当 追问

2024-03-11 17:06

入库凭证和支付的凭证,以后再等支付后再合一起做账吗

郭老师 解答

2024-03-11 17:07

不需要不需要,你看我回复。

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
这个发票是放在1月凭证里装订
2025-03-20 10:45:32
你好,请问服务费返点的发票是开给谁?保险公司还是银行?还是不需要开票?
2025-03-18 17:36:29
这需要分情况看对利润的影响和是否需要调整2024年利润。 汇算清缴前发放 • 如果在2025年汇算清缴前实际发放年终奖,且金额与暂估不同: • 暂估多了:实际发放金额小于暂估金额,需要冲减多计提的成本费用。通过“以前年度损益调整”科目来调整2024年的利润,因为这部分费用的减少应该追溯到2024年。调整分录为:借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整;同时借:以前年度损益调整,贷:利润分配 - 未分配利润。这样会增加2024年的利润。 • 暂估少了:实际发放金额大于暂估金额,需要补记成本费用。同样使用“以前年度损益调整”科目,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬;同时借:利润分配 - 未分配利润,贷:以前年度损益调整。这会减少2024年的利润。 汇算清缴后发放 • 如果在2025年汇算清缴后才发放年终奖,且金额与暂估不同: • 暂估多了:实际发放金额小于暂估金额,在2025年冲减多计提的应付职工薪酬,直接调整2025年当期的成本费用,借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目,影响2025年的利润。 • 暂估少了:实际发放金额大于暂估金额,在2025年补记成本费用,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,也会影响2025年的利润。
2025-01-14 15:28:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...