我们公司的账户一直没有进出账,可是在3月底 银行账上收到了3张承兑汇票。随后就有人给我们转进来一笔钱。然后老板让把钱和承兑汇票分别转给了别人。 请问这个账怎么做分录
歪歪🐍
于2018-04-03 10:07 发布 1144次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

贴现了就是需要做分录处理,没有贴现,还是应收票据,不用账务处理。
2019-08-08 15:06:56

借;原材料等科目 贷;应付票据
2015-12-29 09:14:58

确认收入或者冲减应收账款
做应收票据处理
2018-04-03 10:08:32

是你们开出的银行承兑汇票,挂的是借:应付账款,贷:应付票据,现在到期了就从借:应付票据 贷:银行存款
2015-12-29 08:39:18

借应收票据,贷应收账款。
2020-01-10 16:24:22
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