送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-03-07 13:21

你好,最好不要走公户,这样说不清楚

苗条的枫叶 追问

2024-03-07 13:34

嗯嗯谢谢老师。那就作为租赁业务处理,然后计入成本,但前提也是没有发票,虽然这样挂靠费就不存在了,作为租赁业务处理和对方签个租赁合同后,以后使用车辆产生费用就可以从公账上报销,是不老师,那么,在建账前法人有10多万其他应付挂账,那我现在可以从公账上转账支付到个人还是取现支付还给法人

暖暖老师 解答

2024-03-07 13:36

是的,你说的正确的,没问题

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相关问题讨论
你好,最好不要走公户,这样说不清楚
2024-03-07 13:21:25
那只能先做其他应收款了,汇算清缴调增
2019-01-07 10:07:33
新年好,公司支出的证书挂靠费没有发票 借:管理费用,贷:银行存款等科目 汇算清缴的时候做纳税调增处理 
2022-02-10 10:36:03
你好,对方给你开的什么业务的发票?
2020-06-28 13:49:45
你是问付款吧,是被挂靠方帐户打款
2022-03-30 23:50:28
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