你哈老师,我们6月收的一个进项,10月才开销项所以我 问
是的,就是你说的那样子的 答
若11月才是一般纳税人,这之前收到的增值税专票在1 问
关键是小规模期间申报了销售收入没? 答
老师好,请问建筑业务里的劳务是不是都必须得有资 问
你是建筑工程资质就可以接劳务活 答
对公账户支付出去的员工一次性工伤费,这个怎么记 问
借管理费用福利费等待 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,以公司名义买二手车,需要提供什么材料? 问
同学,你好 你是要开发票吗? 答
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不理解B答案,我认为还需减去本期收回以前期间的应收账款。也不理解解析,我认为期末应付款还需减去期初应付款中本期已付的部分
我公司账面上有好多无法收回的应收账款,还有好多无法支付的应付款,都是好多年遗留下来的,如何清理掉呢?请简单说出4种常见思路!
老师好,刚接手一个小公司,应收账款与应付款乱,要调账如何处理呢?比如:A单位的78718元已收了,可账上还是这个数,B单位的账上是162544实际只有146648







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