送心意

玲老师

职称会计师

2024-03-01 11:30

原来错误分录发来看一下。

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:30

借管理费用,贷银行存款

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:31

只是预付没有提现长期借款

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:33

能回答不

玲老师 解答

2024-03-01 11:33

借预付账款贷以前年度损益调整。

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:34

应该还需要一个分录吧

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:36

固定资产要做进去吧

玲老师 解答

2024-03-01 11:36

现在咱只是更正你预付账款的科目错误这个。

玲老师 解答

2024-03-01 11:36

固定资产方面的业务,你并没有说有没有错误还是什么?

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:38

是的,那么我固定资产怎么做呢

精筑电力丽丽 追问

2024-03-01 11:39

借,固定资产贷长期借款那?

玲老师 解答

2024-03-01 11:41

你是贷款买车吗?还是什么情况补充一下。正常的咱是预付款了,就是借固定资产贷预付账款。银行存款这个是差额需要支付的那一部分。

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相关问题讨论
原来错误分录发来看一下。
2024-03-01 11:30:05
学员你好,利息计入财务费用。这个没有文件
2021-12-23 19:37:53
你好,11月分车就到吗?如果是的话,11月份就可以做固定资产。
2022-03-21 13:15:12
您好,对的,直接就是 固定资产 -货车 贷:其他应付款就行
2023-06-11 16:10:44
借固定资产30万, 应交税费,应交增值税进项91000, 贷银行存款391000
2023-01-07 09:54:18
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