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安安嘛嘛
于2015-04-07 17:29 发布 1330次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-04-08 19:00
老师,能否解释详细一些呢?我还是不懂,呵呵
安安嘛嘛 追问
2015-04-08 21:19
也即是说:原来季度的企业所得税,业务招待费我是按照100万算,汇算清缴后要调节,我只能以5万的管理费用-业务招待费为标准,原来计算的100万中有95万还是不能扣除的,要交95万*20%的所得税。是吗?
罗老师 解答
2015-04-07 18:06
就是业务招待费所得税汇算清缴有扣除限额(营业收入*千分之五与业务招待费*60% 两者取小)
2015-04-08 20:32
比如营业收入1000万,业务招待费100万 ;(1000*0.005=5万,100*60%=60万),业务招待取两者最小的5万在企业所得税前扣除,其他的调增95的业务招待费。
2015-04-08 21:59
对的
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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