- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-02-26 11:03
你好你这个专票应该是增值税发票吧?
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你好你这个专票应该是增值税发票吧?
2024-02-26 11:03:57
您好,对的,是这样做的
2023-08-04 14:55:52
您好,不对。都是计入“委托加工物资”,只要满足一个条件
1.直接销售: 收回后以不高于受托方的计税价格出售 “委托加工物资”
收回后以高于受托方的计税价格出售 “应交税费——应交消费税”
2.继续加工使用 收回后用于非消费税项目 “委托加工物资”
收回后用于连续生产应税消费品 “应交税费——应交消费税”
2023-11-21 07:30:00
您好,有可能这个进口消费品,是企业自己使用的,或者直接销售的,所以直接把消费税记入成本了,不需要通过应交税费~应交消费税核算的。
2019-03-23 21:45:24
销售应税消费品应交的消费税
2023-05-12 17:06:58
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