送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-29 18:35

不用写,等发票到了再报销处理

时过 境迁, 追问

2018-03-29 18:37

老师您好,如果等发票到了的话估计就是四月份了,可是发票日期是三月份,这不会有什么影响吗

江老师 解答

2018-03-29 19:07

发票是3月开具的,收到发票是4月份,那也只能是4月进行账务处理了

时过 境迁, 追问

2018-03-29 19:34

老师您好,如果货到了发票未到,借预付账款 贷其他应付款,这样对吗

江老师 解答

2018-03-29 20:07

借:原材料 
贷:应付账款

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相关问题讨论
不用写,等发票到了再报销处理
2018-03-29 18:35:03
你好,是一笔分录的。
2019-12-09 11:17:32
您好,可以入管理费用 借:管理费用 贷:银行存款
2019-10-20 17:42:13
你好! 借管理费用…办公费 应交税费…应交增值税(进项税额) 贷银行存款
2020-05-14 15:21:49
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目 2500
2018-08-13 09:02:27
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