公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

我们提前预付给对方付款了2万元,用于购买药品货款。现付方给我们开了2.2万元发票,多了0.2万元,意思就是多给我们发货了,剩余的货要付了,请问怎么冲这笔账?
答: 按发票入账借库存商品 税金 贷:预付账款 银行存款 就可以
老师,请问,我们给对方支付预付货款,给500元,对方给我们一个赠60元的优惠,这个60,我们怎么处理呢?就是相当于我们可以在对方购买560元的货款
答: 做商品销售折让
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,我公司前面预付购买道闸款5万元,已做预付款账。现在对方开来发票6万2千,我现在还欠对方1万2没付款,账该怎么做?
答: 您好 借:库存商品等 62000 贷:预付账款 50000 应付账款 12000




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Struggle 追问
2018-03-29 16:45
QQ老师 解答
2018-03-29 17:11