送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-03-28 16:14

你好,对方应当按2300开具发票,100是什么原因造成的多开?

小草 追问

2018-03-28 16:17

没说 但是这样也可以对吧,他们多开 我们不是费用就多了

邹老师 解答

2018-03-28 16:20

你好,多开你是需要退回对方按正确金额开具发票才是的

小草 追问

2018-03-28 16:23

为什么要退回去

小草 追问

2018-03-28 16:24

发票金额多不是我们入账费用就多了吗 我们平时还缺票啊

邹老师 解答

2018-03-28 16:24

你好,毕竟金额错误了,而不是取得发票金额越多越好的

小草 追问

2018-03-28 16:26

我懂你的意思 你怕税务查起来说虚开发票是吗

邹老师 解答

2018-03-28 16:28

你好,是的,会涉及虚开的

小草 追问

2018-03-28 16:29

我们会计说可以 
说是开票的单位做不了账什么意思

邹老师 解答

2018-03-28 16:31

你好,开票的单位开具2400,收款只有2300,这样100就无法在账上收回

小草 追问

2018-03-28 16:34

那是对方单位的事情

小草 追问

2018-03-28 16:35

我们收到2400的票 按2300实际付款实报 税务就不会找我们麻烦吧

邹老师 解答

2018-03-28 16:36

你好,个人建议还是根据实际交易情况据实开具发票的

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2022-04-29 23:55:31
你好,贵司是一般纳税人企业吗?你要核算的是增值税吗
2021-06-17 14:26:02
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2020-07-16 14:21:54
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2020-06-03 19:20:38
你好, 公司成本票不够没有正式发票的情况下,可以参照下文: 1、把没有正式发票的金额记入其他应收款,待有了其他发票冲抵即可. 借:其他应收款 贷:银行存款/库存现金 2、如果经过相关管理人员签字,也可记入相应的费用,但这部份费用属白条支出,税务是不认可的.年末,在企业所得税汇算清缴时,这部份支出应做纳税调整增加. 借:相关费用 贷:银行存款/库存现金 企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,如有关发票在汇算清缴期结束之前取得,企业正常进行下一年年汇算清缴即可;如有关发票在汇算清缴期结束时仍未取得,则有关支出下一年年度不得税前扣除,待实际取得后,按规定准予追补至该项目发生年度计算扣除. 企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证. 【公司成本票不够的相关问题】:
2020-05-02 13:43:31
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