董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

总收入38600元,对方支出28436元,我支出11454元,这结余该咋算,钱咋分
答: 您好,可以按照支出比例进行分配
去年结余65000 欠账90500没有清欠款今年拿剩余的65000当本钱开始进货买货 总收入1512000 总支出1490000(包涵补去年欠款90500元) 那我今年该余多少钱
答: 你好,学员,今年该余金额是65000加上1512000减去1490000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
每个月得结余都对,就是用期初余额加上6个月得收入,减去6个月得支出和结余就对不上了。
答: 本期没做调整,看下期初是否正确,一般真没做处理的话,可能其初就不平;期初逻辑正确,反推是本期问题,一般是本期没有结转损益







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