- 送心意
谢谢老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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您好
不是一定要报销了才能做账
2022-03-30 09:50:46
你好,这个不需要再写付款了
2022-03-10 14:59:29
你好,这个单位是办公楼的吗?如果是的话,可以做固定资产。
2023-01-05 11:02:58
你好; 先暂估计入费用去 ; 先做分录
2022-10-11 17:06:20
按 权责发生制 处理:
6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。
2025-07-14 16:40:21
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