送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-27 11:05

你好,你上面图片的分录是正确的,到时收到发票后再红字冲销该分录,再根据发票做正确发票即可

李宁 追问

2018-03-27 11:13

老师,什么情况下要做暂估材料

吴月柳 解答

2018-03-27 11:14

货到发票未到

李宁 追问

2018-03-27 11:14

暂估的材料,是库存剩余材料吗?还是怎么?

李宁 追问

2018-03-27 11:17

冲销的分录,???

吴月柳 解答

2018-03-27 11:24

暂估一般是按发票的金额,或者你做账需要用到的,冲销,借:应付账款-暂估  贷:库存商品

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相关问题讨论
你好,你上面图片的分录是正确的,到时收到发票后再红字冲销该分录,再根据发票做正确发票即可
2018-03-27 11:05:29
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
借原材料贷应付账款/银存
2019-12-16 12:57:41
可以的 可以做到1月份来
2019-01-21 14:02:32
你好,这个就是借:原材料 贷应付账款——暂估入库款
2021-11-23 15:44:59
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